日期: 2025-04-10 浏览量:8 来源:清河门区委宣传部 责任编辑:吴家宝 文字大小: 大 中 小
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第一部分 阜新市清河门区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜新市清河门区委宣传部部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 阜新市清河门区委宣传部2025年部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 阜新市清河门区委宣传部概况
一、部门职责
(一)主要职责
1、贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,拟订清河门区宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一安排,协调宣传思想文化系统各部门之间工作。
2、统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央关于意识形态工作决策部署及省、市、区委具体工作安排,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4、负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区直各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
6、贯彻落实国家和省、市新闻出版业管理政策和法律法规,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口,协调指导全区“扫黄打非”工作。负责国内报刊社、通讯社在清河门分支机构等的监督管理,负责全区新闻记者证审核、监督管理。
7、负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等工作,指导协调全区重大电影活动,负责地方对等交流互办电影展映活动的管理。
8、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担区文化体制改革专项小组日常工作。
9、统筹指导舆情信息工作,组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
10、拟订全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施,指导督查基层宣传思想文化工作,指导加强基层宣传思想文化队伍建设。
11、负责落实中央精神文明建设指导委员会工作部署及省、市、区具体要求,拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施,承担区精神文明建设指导委员会日常工作。
(二)机构设置办公室、网信办、外宣科、精神文明科等。
(三)部门预算单位构成纳入阜新市清河门区委宣传部
二、机构设置
纳入阜新市清河门区委宣传部2025年部门预算编制范围的预算单位包括:阜新市清河门区委宣传部
第二部分 阜新市清河门区委宣传部2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算108.05万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入96.89万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入11.16万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入11.16万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算96.89万元,其中:
1.基本支出96.89万元;
2.项目支出0万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
2025年预算收支比上年增加10.15万元,增减变化的主要原因为新增人员经费。
二、部门管理专项资金情况
2025年,阜新市清河门区委宣传部专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年阜新市清河门区委宣传部机关运行经费预算为71.35万元,主要包括行政运行费和事业运行费。
四、政府采购情况
2025年阜新市清河门区委宣传部安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,阜新市清河门区委宣传部财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年增加0万元,增长0。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无因公出国费。
2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无公务接待费。
3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费0万元,比上年增加0万元,增长0%),比上年增加0万元,增长0%。主要原因是油价波动。
六、国有资产占用情况
阜新市清河门区委宣传部2025年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,阜新市清河门区委宣传部2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共4个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共4个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第四部分 阜新市清河门区委宣传部2025年部门预算批复表
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