中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室2025年部门预算说明

日期: 2025-03-25 浏览量:109 来源:清河门区委机构编制委员会办公室 责任编辑:吴家宝 文字大小:

  

第一部  中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室预算情况说明

部分  名词解释

部分  中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室2025年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

部分  中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

1、在区委和委员会领导下,负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

2、贯彻执行中央、省委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规,拟订全区行政体制改革和机构编制管理政策并监督实施,统筹谋划全区行政体制改革,负责党政群机构改革和事业单位改革,指导全区各级行政体制改革和机构编制管理工作。

3、负责全区各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

4、拟订区直机关机构改革方案并组织实施,审核区直机关各部门机构改革方案。

5、按照管理权限,负责区直机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批,负责区直议事协调机构日常管理,协调区直机关各部门之间以及区直机关各部门与各镇街之间职责分工。

6、负责全区权责清单管理工作。

7、拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施,推进事业单位分类改革,配合行业管理体制改革,推进相关事业单位机构改革。

8、按照管理权限,负责区直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批,执行中央和省、市事业单位编制标准。

9、监督检查全区各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况,党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况,拟订全区控编减编方案并组织实施,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10、建立和完善全区事业单位法人登记制度,依法对区直事业单位进行登记管理,承办区直机关统一社会信用代码赋码工作。

11、负责监督管理本部门安全生产工作。

12、完成区委和委员会交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室

部分  中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算46.81万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入46.81万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算46.81万元,其中:

1.基本支出46.81万元;

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年减少6.55万元,增减变化的主要原因为单位人员情况发生变化,基本支出总额减少

二、部门管理专项资金情况

2025年,中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室机关运行经费预算为1.48万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费

四、政府采购情况

2025中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0万元

五、“三公”经费预算情况

2025年,中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:

1.因公出国(境)费0万元比上年减少0万元,下降0%。主要原因为我单位无“三公”经费支出

2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为我单位无“三公”经费支出

3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费0万元,比上年减少0元,下降0%),比上年0元,下0%。主要原因是我单位无“三公”经费支出

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六、国有资产占用情况

中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室2025年初预算购置车辆0台,金额0元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分  中共阜新市清河门区委机构编制委员会办公室2025年部门预算批复表

  2025年中共辽宁省阜新市清河门区委机构编制委员会办公室单位预算批复表.xlsx

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