阜新市清河门区乌龙坝镇卫生院2022年度部门决算

日期: 2023-11-10 浏览量:187 来源:清河门区乌龙坝镇卫生院 责任编辑:徐思宇 文字大小:

   


第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


第一部分 部门概况

一、主要职责

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务

2、常见病多发病诊治

3、 院前急救

4、巡回医疗

5、常见病多发病的护理

6、恢复期病人康复治疗与护理

二、部门决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

乌龙坝镇卫生院本级

第二部分 乌龙坝镇卫生院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计155.22万元,包括:

1.财政拨款收入43.12万元,占收入总计的27.78%。其中:一般公共预算财政拨款收入43.12万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%

3.事业收入112.1万元,占收入总计的72.22%。主要是医疗业务收入等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%

6.其他收入0万元,占收入总计的0%

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%

与上年相比,今年收入增加4.45万元,增加10.32%

(二)支出总计155.22万元,包括:

1.基本支出155.22万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出145.36万元,对个人和家庭的补助支出0.92万元,商品和服务支出8.94万元。

2.项目支出0万元,占支出总计的0%

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%

4.经营支出0万元,占支出总计的0%

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%

上年相比,今年支出减少33.57万元,降低21.63%,主要原因:受疫情影响,医疗业务收入减少,支出减少。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出43.12万元,其中:基本支出43.12万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加4.45万元,增长10.32%,主要原因:基本支出增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的0%

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出43.12万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出43.12万元,占100%

1.一般公共服务支出43.12万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)54.1万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数相等,主要原因是:本单位无此项支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数相等,主要原因是:本单位无此项支出。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费比上相等主要是本单位无此项支出等。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数相等,主要原因是本单位无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相等,主要是本单位无出现此项支出。

3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数相等的主要原因是本单位无此项支出。比上年减少0万元,下降0%,主要是本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43.12万元,其中:人员经费41.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1.42万元,主要包括取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元,比上年相等,主要原因是本单位无此项支出。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20221231日,共有车辆0辆。其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是:无,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金43.48万元,自评平均分99.51分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件

2)项目绩效自评结果。

我单位2022年度不涉及项目绩效自评

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反应事业单位的基本支出。

第四部分 辽宁省阜新市清河门区乌龙坝镇卫生院2022年度部门决算


第五部分 附件






打印
分享
返回列表