日期: 2022-08-16 浏览量:274 来源:清河门区社会事业综合服务中心 责任编辑:政府办徐思宇 文字大小: 大 中 小
目 录
第一部分 阜新市清河门区社会事业综合服务中心概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 阜新市清河门区社会事业综合服务中心2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阜新市清河门区社会事业综合服务中心2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分阜新市清河门区社会事业综合服务中心概况
主要职责
阜新市清河门区阜新市清河门区社会事业综合服务中心人主要职能是:
1、贯彻执行国家、省、市有关就业创业、人才、技能鉴定、社会保险、民政救助管理、居民经济状况核对、养老、残疾人服务的方针、政策和法律法规,为社会事业发展提供服务。
2、承担全区城乡就业创业指导、劳动力资源管理、协调落实就业创业扶持政策、劳务输出、公益性岗位管理、劳动保障代理、就业创业训练机构管理、职业技能培训、创业培训、职业技能鉴定、鉴定咨询及信息统计、人才管理相关服务工作。
3、承担事业事业单位养老、医疗、工伤、生育、失业保险管理及城乡居民养老保险管理、发放芹菜沟村生活补助资金相关服务工作。
4、承担企业养老、医疗、工伤、生育、失业保险申报和缴费基数核定相关服务工作。
5、承担基层医疗卫生机构采购基本药物贷款支付管理、收缴基层医疗卫生机构基本药物采购周转金、监管基层医疗卫生机构基本药物采购相关服务工作。
6、承担新型农村合作医疗日常管理、审定全区农村合作医疗定点医疗机构、管理和使用合作医疗基金、审批医疗转诊、审核、报销医疗费用、监督检查农村合作定点医疗机构、向社会公布农村合作医疗基金收支和使用情况相关服务工作。
7、为求助对象提供符合卫生标准食物、符合基本条件住处、突发疾病救治等相关服务工作。
8、承担全区居民经济状况核对工作有关标准和规范的拟定、信息平台的建设和维护,负责镇、街居民经济状况核对工作及相关的指导与培训工作。
9、承担开设残疾人康复门诊、残疾人就业培训、开办残疾人文化补习班、扫盲班,负责“双拼盲文”、“中国手语”普及培训,负责残疾人用品、用具供应相关服务工作。
10、承担为有需求的农村特困人员提供集中救助供养服务,包括基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障等职能。
二、部门决算单位构成
1.阜新市清河门区阜新市清河门区社会事业综合服务中心为区政府直属事业单位,机构规格正科级。中共阜新市清河门区委办公室秘发【2018】16号文件。中共清河门区委办公室 清河门区人民政府办公室 关于印发《阜新市清河门区阜新市清河门区社会事业综合服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。。2020年阜新市清河门区社会事业综合服务中心岗位从新调整,阜清编办发【2019】32号文件调整如下:管理人员编制27名,专业技术人员编制33名,工勤人员编制8名。共计68人。
内设机构:
综合部 人员编制6名,正职1名;就业和人才部 人员编制22名,正职1名;社会保险部 人员编制12名,正职1名;民政事务部人员编制16名,正职1名;新农合保障部编制8名。领导指数4名。
2.纳入阜新市清河门区社会事业综合服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。
第二部分阜新市清河门区社会事业综合服务中心2021年度部门决算公开报表
附件:阜新市清河门区社会事业综合服务中心2021年度部门决算公开报表.xls
第三部分阜新市清河门区社会事业综合服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计464.05万元,包括:
1.财政拨款收入464.05万元,其中:公共预算财政拨款收入464.05万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入减少77.87万元,降低14.37%,主要原因:工作调动人员减少。
(二)支出总计464.05万元,包括:
1.基本支出464.05万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出459.30万元,对个人和家庭的补助支出4万元,商品和服务支出0.75万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出减少77.87万元,降低14.37%,主要原因:工作调动人员减少。
年末结转和结余0万元
年末无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映清河门区财政局2021年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出464.05万元,其中:基本支出464.05万元,项目支出0万元。
(二)具体情况
2021年度财政拨款支出464.05万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出425.25万元,医疗卫生支出0万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出38.8万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元,包括:
(1)行政运行0万元。
(2)一般行政管理事务0万元。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)其他财政事务支出0万元。
(8)其他一般公共服务支出0万元。
2.科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元。
3.社会保障和就业支出425.25万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)事业单位工资和各种保险支出425.25万元。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元。
(2)事业单位医疗0万元。
(3)其他医疗卫生支出0万元。
5.农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出0万元。
6.交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元0。
7.资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元,包括:
(1)其他商业流通事务支出0万元。
(2)其他涉外发展服务支出0万元。
9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他国土资源事务支出0万元。
10.住房保障支出38.8万元,包括:
住房公积金38.8万元,主要是事业人员补助的住房公积金支出。
11.其他支出0万元,包括:
其他支出0万元。
(三)财政拨款支出增减变化情况
2021年,社会事业综合服务中心部门决算财政拨款支出464.05万元,同比减少支出77.87万元,减少14.37%。 其中:基本支出减少77.87万元,减少14.37%;项目支出增加0万元,增长0%。基本减少支出的主要原因:工作调动人员减少。项目支出增加的主要原因:无项目。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度“三公”经费支出比2020年减少0万元。
1.因公出国(境)费0万元,2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,2021年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2021年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年社会事业综合服务中心机关运行经费支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况
2021年社会事业综合服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,阜新市清河门区社会事业综合服务中心共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我局组织对部分2021年度项目支出开展绩效自评,共涉及**等0个项目支出,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为0分。影响自评平均分的主要因素是无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号
辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com