阜新市清河门区工业和信息化局2026年部门预算说明

日期: 2026-03-13 浏览量:54 来源:清河门区工业和信息化局 责任编辑:吴家宝 文字大小:

  

第一部分  阜新市清河门区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  阜新市清河门区工业和信息化局部门预算情况说明

部分  名词解释

部分  阜新市清河门区工业和信息化局2026年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表


部分  阜新市清河门区工业和信息化局概况

一、部门职责

1、组织贯彻国家新型工业发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟定工业、信息化发展规划并组织实施;推广产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

2、制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;起草相关规范性文件;拟定行业技术规范和标准并实施;负责工业行业管理,指导工业行业质量管理工作。

3、分析工业经济发展趋势,提出调整政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4、负责提出工业和信息化牢固资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);研究制定全区工业和信息化区级财政性建设资金的计划、预算和使用方向;按规定权限,管理全区工业和信息化投资项目;负责全区工业和信息化投资项目的备案和核准。

5、拟订新兴产业中涉及现金装备制造业、新材料、信息产业、资源综合利用等的规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、依法行使全区电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场。

8、推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;宏观指导企业改革,提出非国有企业股份制改造的意见;研究发展非国有资本为主的大型企业和企业集团的政策措施;联络、协调驻阜中省直企业;做好区矿协作工作;宏观指导企业法律顾问工作;指导相关行业加强安全生产管理。

9、统筹管理全区工业园区和产业集群;确定全区工业园区和产业集群的发展规划、发展布局和产业定位;协调解决工业园区和产业集群建设中遇到的问题;扶持重点产业集群发展。

10、参与制定交通产业发展政策,协调解决综合运输问题。

11、推进全区信息化工作,贯彻国家相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

12、统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

13、负责协调推进全区信息安全和全区信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(不含公共电信网)的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

14、拟订发展国防科技工业规划和政策,推进产业布局调整和重组;按分工负责国防科技成果的保护和推广工作;负责军工电子行业管理;负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

15、组织协调、治理减轻企业负担工作,研究制定企业治乱减负工作政策。

16、负责全区企业经营管理人员培训及指导企业引进国外智力工作。

17、开展工业和信息化的对外合作与交流。

18、负责对全区中小企业的指导、协调服务。

19、承办区政府交办的其他事项。

20、现代城区服务业相关职责。

二、机构设置

纳入阜新市清河门区工业和信息化局2026年部门预算编制范围的预算单位包括:阜新市清河门区工业和信息化局

部分  阜新市清河门区工业和信息化局2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算71.34万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入71.34万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算71.34万元,其中:

1.基本支出71.34万元;

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。

2026年预算收支比上年增加3.59万元,增减变化的主要原因为年初人员工资调整增加预算

二、部门管理专项资金情况

2026年,阜新市清河门区工业和信息化局管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026阜新市清河门区工业和信息化局机关运行经费预算为3.52万元,主要包括2026年度办公费用等

四、政府采购情况

2026阜新市清河门区工业和信息化局安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

22026年,阜新市清河门区工业和信息化财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。

2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,下降0%),比上年减少0万元,下降0%。

工信局.png

六、国有资产占用情况

阜新市清河门区工业和信息化局2026年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,阜新市清河门区工业和信息化局2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.无此项业务支出一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分  阜新市清河门区工业和信息化局2026年部门预算批复表

阜新市清河门区工业和信息化局2026年部门预算批复表.xlsx

打印
分享
返回列表